|
Faktúra |
202
|
elektr. energia
|
53,66 |
s DPH |
|
62126763
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Stredoslov.energetika,a.s |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
203
|
teplo
|
3 845.75 |
s DPH |
|
256726
|
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
204
|
revízia plynových spotrebičov a vykurovacích telies
|
435,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Ján Lio - GAS technik |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
205
|
kuchynský a reštauračný odpad
|
17,21 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
SHP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
206
|
teplo
|
2 000.00 |
s DPH |
|
256726
|
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
207
|
telefónne poplatky
|
20,16 |
s DPH |
|
TBO 0100612377
|
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
208
|
poštové poukážky
|
27,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Alfaprint s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
16.12.2014 |
|
Zmluva |
30/14
|
Spolupráca s MŠ -tanečný a výtvarný odbor
|
558-nakúppomôcok |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
SZUŠ |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
197
|
preinštalovanie programu stravné
|
43,20 |
s DPH |
78
|
|
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
VIS - s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ - december 2014
|
5 596,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
29.12.2014 |
|
Zmluva |
2/2015
|
nájom telocvične - strelecký krúžok
|
12/hod |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
CVČ Domino |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
05.01.2015 |
|
Zmluva |
1/2015
|
kolektívna zmluva na rok 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.01.2015 |
|
|
ZOOZPŠaV |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
16.01.2015 |
|
Zmluva |
35/15
|
Rámcová zmluva - čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
MIZUPO - Ing. Ján Humený |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
27.01.2015 |
|
Zmluva |
36/15
|
Rámcová zmluva - kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
MIZUPO - Ing. Ján Humený |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
27.01.2015 |
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ - január 2015
|
2 933.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Ulica priehradná 11, Martin |
Mgr. Anna Gašparová |
riaditeľka školy |
29.01.2015 |
|
Faktúra |
210
|
vodné a stočné
|
375,86 |
s DPH |
|
200411035
|
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Turcianska vodarenska spo |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
30.01.2015 |
|
Faktúra |
211
|
telefónne poplatky
|
60,05 |
s DPH |
|
9911231908
|
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
30.01.2015 |
|
Faktúra |
212
|
teplo
|
3 243.52 |
s DPH |
|
256726
|
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
30.01.2015 |
|
Faktúra |
213
|
kuchynský a reštauračný odpad
|
15,91 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
SHP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
30.01.2015 |
|
Faktúra |
1
|
nájomné a náklady 1.štvrťrok
|
29,09 |
s DPH |
|
25003-02/f/MT
|
|
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Fanit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
Mgr. Anna Gašparová |
riaditeľka školy |
02.01.2015 |